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集团公司举行审计监督专题培训学习会议

点击次数:    更新时间:2021年04月25日

本网讯(记者王金星通讯员袁振戎 欧阳胜光)424日,集团公司召开了审计监督专题培训学习会议。会议的主要任务是,深入学习贯彻《湖南省国资委关于加强省属监管企业内部审计监督工作的实施意见》精神,开展内部审计监督工作业务培训。

培训班邀请了省国资委监督处处长肖亦农,省审计厅处长李太保、陈刚,驻省公安厅纪检监察组处长李俊,分别讲授了《解读湖南省国资委关于加强省属监管企业内部审计监督工作的实施意见》《坚持规范与创新并重,推动新时代经济责任审计深化发展》《深化审计认识与审计能力》《全面依法治国从严治党背景下的企业内部审计探折》课程。

集团公司党委书记、董事长廖建湘出席开班仪式并发表讲话。

廖建湘强调,要充分认识内审内控监督工作的重要性。审计监督工作既是政治规矩也是法规要求,是完善现代企业制度的关键环节,是推动企业高质量发展的重要保障,是解决企业矛盾和问题的现实需要。近几年来,内审内控工作取得了良好的成效,也积累了一些好的经验,但我们也应该清醒的认识到,集团公司内审内控工作总体上与现代企业管理制度还有一定差距。特别是还存在内部审计力量不够强、专业水平不够高、制度不够健全完善等问题,必须引起高度重视,采取积极有效措施,逐步加以解决。

廖建湘要求,要以本次学习培训为新的起点推动集团公司内审内控工作迈上新台阶。一要把准当前内审内控工作的主要任务,强化制度建设,提高制度执行力;夯实基础工作,提高会计信息质量;提升审计效能,加强重点领域监督;加强内控评价,促进企业规范高效运行。二要落实好企业内审内控工作的相关要求。要积极推动内审内控工作转型,搭建企业内部“大监督”格局,提升内审内控价值和成果运用,提升内控内审队伍工作能力。三要开展好内审内控监督工作体系建设工作。要建立一个集中统一管控的内部审计监督机制,办好一个专题培训会议,实行一个联席会议制度,编制印发一本《内部审计监督手册》,运用一套集约高效的内部审计信息化系统,培养一支担当作为的审计监督队伍。要按照新修订的《审计署关于内部审计工作的规定》的相关要求,进一步加强内部审计监督工作,为集团公司的高质量发展提供有力保障。

集团公司领导,股份公司分管财务、销售、工程、供应的领导及董事会秘书,所属单位主要负责人、分管财务的副职、财务部门和纪检监察审计部门负责人,监事会办事处全体人员,集团(股份)公司人力资源部、财务管理部、工程管理部、 战略投资部、企管业考部、工会办公室、资产管理事业部负责人, 纪检监察部(审计部)全体人员参加会议。

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